
內部稽核
內部稽核
內部稽核之組織及運作 : : : : : :
內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會。本公司內部稽核主管之任免必須經董事會同意,且內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬須由稽核主管簽報董事長核定;稽核室除定期向獨立董事報告稽核業務,內部稽核主管並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作-對內部控制制度進行檢查,衡量現行政策、程序有效性及遵循程度,協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。
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